
Согласно представленным данным, выручка холдинга за отчетный период сократилась на 10% в годовом сопоставлении, до ₽68,3 млрд. На этот показатель повлияло уменьшение обьемов реализации продукции, неблагоприятная рыночная конъюнктура и укрепление курса рубля. Скорректированный показатель OIBDA продемонстрировал падение на 63%, составив ₽3,1 млрд, при рентабельности на уровне 4,6%. В то же время скорректированный чистый убыток увеличился на 31% и достиг ₽19,5 млрд, что обьясняется снижением операционной прибыли и возросшими процентными расходами до проведения дополнительной эмиссии акций.
В операционной деятельности отмечено снижение заготовки круглого леса на 8% в годовом выражении, до 5,7 млн кубических метров. Вместе с тем доля собственной заготовки по результатам третьего квартала достигла 73% против 67% годом ранее, а уровень самообеспечения сырьем поднялся выше 90%. Продажи ключевых видов продукции показали разнонаправленную динамику: был зафиксирован умеренный рост в сегментах бумаги и фанеры (+4% и +1% соответственно), а также значительное увеличение реализации топливных пеллет и брикетов (+87%). Одновременно с этим произошло сокращение продаж упаковки на 14% и пиломатериалов на 7% на фоне ослабленного спроса.
Компания также сообщила о сокращении чистого долга более чем в два раза — до ₽61,2 млрд. Такого результата удалось достичь благодаря успешно проведенной во втором квартале дополнительной эмиссии акций. Капитальные затраты за девять месяцев, без учета сделок по слиянию и поглощению, составили ₽3,6 млрд, что на 25% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Уточняется, что основная часть инвестиций носила поддерживающий характер.
в удобном формате